关于对市中小企业发展促进中心所属留守处开展内部审计工作的通知

发布日期:2023-05-30 09:21 来源:市经济和信息化局 作者:企业管理服务科 阅读次数: 字体:[  ] 背景颜色:

市中小企业发展促进中心,有关单位

根据《淮南市人民政府办公室、淮南市审计局印发<关于进一步加强内部审计工作的实施意见和市经信局2023年度内审工作计划安排,决定市中小企业发展促进中心所属留守处开展内部审计工作,现将有关工作通知如下:

一、内审对象

中心所属全部留守处。

二、内审时间

2023530开始至6月30日结束。

三、内审重点

对中小企业发展促进中心所属留守处2022年度经费管理、使用情况进行内部审计。重大事项将追溯到以前年度或延伸审计有关单位。

四、审计结果运用

通过审计清理后,对存在违纪、违规甚至经济犯罪行为的各留守处负责人及相关工作保员,应视情节和性质给予严肃的批评教育、党纪政务处分直至追究法律责任,对审计结果及时进行通报。

五、内审组人员组成

      长: 余守坤  党委副书记、副局长

    长:     企业管理服务科科长

                 市中小企业发展促进中心主任

       陈凤水  

                                    

陈华燕            

    

    

荣文强  

     

附件1:审计所需资料清单

附件2:承诺书

 

 

                         

         2023530

 

附件1

审计所需资料清单

1.单位成立的文件依据及相关规章制度

2.单位会计凭证账簿、报表;

3.其他相关资料等

4.审计过程中,如需其他资料,再另行通知。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

承诺书

 

市经信局内部审计领导小组:

本单位按照《安徽省内部审计条例》以及《中华人民共和国会计法》的规定,愿与你组配合,提供与内审事项有关的财政财务收支、会计资料和相关情况。

本单位对所提供资料和情况的真实性和完整性负责,并愿意承担违背承诺引起的一切法律责任。

 

 

法定代表人:

 

(单位盖章)

 

 

2023530

 

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